Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
799 |
Data de lançamento: |
07/02/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1901.89 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
3,84 |
7.303,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
7.303,26 |
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07/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/023362; 000/023303; 000/023330; 000/023363; 000/023362; 000/023387; 000/023328; 000/023351; 000/023343; 000/023371; 000/023304; 000/023300; 000/023336; 000/023376; 000/023293; |
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7.303,26 |
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11/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 799/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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7.303,26 |
TOTAL |
7.303,26 |
7.303,26 |
7.303,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.