Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
978 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIOS UBS
FEVEREIRO DE 2020 |
1.516,59 |
1.516,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2020 |
ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIOS UBS
FEVEREIRO DE 2020 |
1.516,59 |
|
|
18/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/061180366; U/060649514; |
|
1.516,59 |
|
12/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2020
RGE Sul Distribuidora de Energia S A - 3095 |
|
|
1.516,59 |
TOTAL |
1.516,59 |
1.516,59 |
1.516,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.