Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1084 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
51.13 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX, IZG3E41 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
5,43 |
277,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2021 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX, IZG3E41 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
277,63 |
|
|
22/02/2021 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 28848; |
|
277,63 |
|
03/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1084/2021
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
277,63 |
TOTAL |
277,63 |
277,63 |
277,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.