Município de O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AIRTON ROSA CONSTRUTORA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1275 Data de lançamento: 03/03/2021
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 9 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.36 2. PASSEIOS E ACESSIBILIDADE: 2.1. Meio fio de Concreto MFC-06 - inclusive material 24,80 628,95
86.56 2.5. Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 (material fornecido pelo Município) 18,44 1.596,21
9.71 2.6. Execução de piso tátil NBR-9050 em Paver retangular 20x10cm, espessura 6cm colorido (material fornecido pelo Município) Finalidade: 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2019 - AUMENTO DE VALOR POR AUMENTO DE QUANTITATIVOS EM ALGUNS ITENS NA OBRA RUA DAS MARGARIDAS. 18,44 179,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2021 2. PASSEIOS E ACESSIBILIDADE: 2.1. Meio fio de Concreto MFC-06 - inclusive material 2.5. Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 (material fornecido pelo Município) 2.6. Execução de piso tátil NBR-9050 em Paver retangular 20x10cm, espessura 6cm colorido (material fornecido pelo Município) Finalidade: 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2019 - AUMENTO DE VALOR POR AUMENTO DE QUANTITATIVOS EM ALGUNS ITENS NA OBRA RUA DAS MARGARIDAS. 2.404,17
10/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/90; 2.404,17
10/03/2021 Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1275/2021, 1387 - AIRTON ROSA CONSTRUTORA EIRELI 79,34
10/03/2021 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1275/2021, 1387 - AIRTON ROSA CONSTRUTORA EIRELI 14,43
30/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2021 AIRTON ROSA CONSTRUTORA EIRELI - 1387 2.310,40
TOTAL 2.404,17 2.404,17 2.404,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 10/03/2021 79,34 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 10/03/2021 14,43 Lançada
TOTAL   93,77