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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1329 Data de lançamento: 05/03/2021
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 4 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
54.55 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX, IZG 3E41 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5,80 316,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2021 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX, IZG 3E41 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 316,40
05/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/29069; 316,40
15/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1329/2021 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 316,40
TOTAL 316,40 316,40 316,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.