| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1507 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.61 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX 3E41 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6,06 | 282,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX 3E41 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 282,44 | ||
| 19/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/29268; | 282,44 | ||
| 29/03/2021 | Pagamento de Empenho 1507/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 282,44 | ||
| TOTAL | 282,44 | 282,44 | 282,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||