Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1825 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 173.36 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX - SETOR DE OBRAS |
4,35 |
754,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2021 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX - SETOR DE OBRAS |
754,13 |
|
|
| 29/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/29429; 000/29386; |
|
754,13 |
|
| 05/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1825/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
754,13 |
| TOTAL |
754,13 |
754,13 |
754,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.