Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5814 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
102.58 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO COROLLA, IYG 4719 - GABINETE DO PREFEITO |
6,20 |
635,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2021 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO COROLLA, IYG 4719 - GABINETE DO PREFEITO |
635,98 |
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24/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/31834; 000/31965; |
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635,98 |
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04/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5814/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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635,98 |
TOTAL |
635,98 |
635,98 |
635,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.