Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
680 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COBERTURA SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS 31 L. PLACA JAL 4G73 |
1.327,69 |
1.327,69 |
1.00 |
COBERTURA SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS 23 L. PLACA JAL 0H88 |
1.327,69 |
1.327,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2021 |
COBERTURA SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS 31 L. PLACA JAL 4G73 COBERTURA SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS 23 L. PLACA JAL 0H88 |
2.655,38 |
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04/02/2021 |
COBERTURA SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS 31 L. PLACA JAL 4G73
COBERTURA SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS 23 L. PLACA JAL 0H88
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2.655,38 |
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17/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 680/2021
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 |
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2.655,38 |
TOTAL |
2.655,38 |
2.655,38 |
2.655,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.