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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 680 Data de lançamento: 04/02/2021
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COBERTURA SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS 31 L. PLACA JAL 4G73 1.327,69 1.327,69
1.00 COBERTURA SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS 23 L. PLACA JAL 0H88 1.327,69 1.327,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2021 COBERTURA SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS 31 L. PLACA JAL 4G73 COBERTURA SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS 23 L. PLACA JAL 0H88 2.655,38
04/02/2021 COBERTURA SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS 31 L. PLACA JAL 4G73 COBERTURA SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS 23 L. PLACA JAL 0H88 2.655,38
17/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 680/2021 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 2.655,38
TOTAL 2.655,38 2.655,38 2.655,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.