Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
Número do empenho: | 1008 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | TUBOS PVC25 MM , AREIA, TUBO ESGOTO 50MM , LAMINA DE SERRA, JOELHO PVC 45MM,100 M³ DE PÓ DE BRITA, LAMPADAS, LUVAS 100MM, REGISTRO ESFERA 25MM, REGISTRO 3/4, FITA ISOLANTE.... P/ SETOR DE OBRAS | 683,00 | 683,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/02/2022 | TUBOS PVC25 MM , AREIA, TUBO ESGOTO 50MM , LAMINA DE SERRA, JOELHO PVC 45MM,100 M³ DE PÓ DE BRITA, LAMPADAS, LUVAS 100MM, REGISTRO ESFERA 25MM, REGISTRO 3/4, FITA ISOLANTE.... P/ SETOR DE OBRAS | 683,00 | ||
10/02/2022 | Conforme DANFE Nº 001/605; 001/607; 001/608; 001/606; 001/604; 001/609; | 683,00 | ||
25/02/2022 | Pagamento de Empenho 1008/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 683,00 | ||
TOTAL | 683,00 | 683,00 | 683,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |