Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
129 |
Data de lançamento: |
06/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
03 REFEIÇÕES
TRANSPORTE DE PACIENTES A ERECHIM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
DIA04/01/2022, DIA 05/01/2022 E 06/01/2022 |
76,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2022 |
03 REFEIÇÕES
TRANSPORTE DE PACIENTES A ERECHIM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
DIA04/01/2022, DIA 05/01/2022 E 06/01/2022 |
76,00 |
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06/01/2022 |
03 REFEIÇÕES
TRANSPORTE DE PACIENTES A ERECHIM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
DIA04/01/2022, DIA 05/01/2022 E 06/01/2022
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76,00 |
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07/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 129/2022
Laudir Antonio Momoli - 137 |
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76,00 |
TOTAL |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.