| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1337 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FERIAS REF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2022 | 0,00 | 2.018,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | 1/3 FERIAS REF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2022 | 2.018,78 | ||
| 22/02/2022 | FOLHA DE PGTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | 2.018,78 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 1337/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.018,78 | ||
| TOTAL | 2.018,78 | 2.018,78 | 2.018,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||