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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025

Dados do Empenho
Número do empenho: 142 Data de lançamento: 07/01/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR - 117,00 117,00
1.00 TUBO AGUA DA BOMBA - 63,00 63,00
1.00 ADITIVO RADIADOR - 25,00 25,00
1.00 ABRAÇADEIRA - 7,00 7,00
1.00 SILÊNCIOSO ESCAPAMENTO - 260,00 260,00
2.00 PORCA RODA - 14,00 28,00
1.00 SILÊNCIOSO INTERMEDIARIO ESCAPAMENTO - 290,00 290,00
1.00 FLUIDO DE FREIO - 50,00 50,00
1.00 PARALAMA DIANTEIRO - Finalidade: PEÇAS CONSERTO VEICULOS SEC. SAÚDE 470,00 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2022 RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR - TUBO AGUA DA BOMBA - ADITIVO RADIADOR - ABRAÇADEIRA - SILÊNCIOSO ESCAPAMENTO - PORCA RODA - SILÊNCIOSO INTERMEDIARIO ESCAPAMENTO - FLUIDO DE FREIO - PARALAMA DIANTEIRO - Finalidade: PEÇAS CONSERTO VEICULOS SEC. SAÚDE 1.310,00
07/01/2022 Conforme DANFE Nº 890/038421871; 890/038421852; 890/038421955; 890/038421921; 1.310,00
14/01/2022 Pagamento de Empenho 142/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.310,00
TOTAL 1.310,00 1.310,00 1.310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.