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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: POWERZZ LTDA FILIAL SANANDUVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 147 Data de lançamento: 07/01/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PASTILHA DE FREIO - Finalidade: CARREGADEIRA POWER ZZ 165,83 1.326,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2022 PASTILHA DE FREIO - Finalidade: CARREGADEIRA POWER ZZ 1.326,60
07/01/2022 Conforme DANFE Nº 0/2588; 1.326,60
25/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 POWERZZ LTDA Filial SANANDUVA - 5376 1.326,60
TOTAL 1.326,60 1.326,60 1.326,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.