Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: POWERZZ LTDA FILIAL SANANDUVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
147 |
Data de lançamento: |
07/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PASTILHA DE FREIO -
Finalidade: CARREGADEIRA POWER ZZ |
165,83 |
1.326,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2022 |
PASTILHA DE FREIO -
Finalidade: CARREGADEIRA POWER ZZ |
1.326,60 |
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07/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/2588; |
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1.326,60 |
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25/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022
POWERZZ LTDA Filial SANANDUVA - 5376 |
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1.326,60 |
TOTAL |
1.326,60 |
1.326,60 |
1.326,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.