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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025

Dados do Empenho
Número do empenho: 1550 Data de lançamento: 24/02/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM SPACEFOX 30,00 30,00
1.00 TESTE DE PRESSÃO SATRDA APU0984 191,00 191,00
1.00 PLAINAR CABECOTE STRADA 140,00 140,00
1.00 LIMPEZA E BANHO QUIMICO STARDA 100,00 100,00
1.00 POLIMENTOS DO COMANDO STRADA 80,00 80,00
1.00 ASSENTAR VALCULAS STRADA 90,00 90,00
1.00 PATILHAR TUCHO VALVULA STRADA 90,00 90,00
1.00 MÃODE OBRA DESMONTE EMONTAGEM DO CABEÇOTE DA STRADA SEC DE OBRAS 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2022 LAVAGEM SPACEFOX TESTE DE PRESSÃO SATRDA APU0984 PLAINAR CABECOTE STRADA LIMPEZA E BANHO QUIMICO STARDA POLIMENTOS DO COMANDO STRADA ASSENTAR VALCULAS STRADA PATILHAR TUCHO VALVULA STRADA MÃODE OBRA DESMONTE EMONTAGEM DO CABEÇOTE DA STRADA SEC DE OBRAS 1.071,00
24/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/39171008; 1.071,00
10/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1550/2022 DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 - 1010 1.071,00
TOTAL 1.071,00 1.071,00 1.071,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.