| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA | 
| Número do empenho: | 1582 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço | 
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 37.13 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS SEDANN IYG 4719 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6,38 | 236,92 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS SEDANN IYG 4719 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 236,92 | ||
| 25/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/33983; | 236,92 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 1582/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 236,92 | ||
| TOTAL | 236,92 | 236,92 | 236,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||