Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1638 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
NOBREAK MINI 600VA PARA UBS ADMINISTRATIVO |
718,20 |
718,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2022 |
NOBREAK MINI 600VA PARA UBS ADMINISTRATIVO |
718,20 |
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02/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/71495; |
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718,20 |
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30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2022
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - 2327 |
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718,20 |
TOTAL |
718,20 |
718,20 |
718,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.