Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
166 |
Data de lançamento: |
10/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SACA PINO PARALELO - |
27,00 |
27,00 |
100.00 |
PINO ELÁSTICO 5X50 - |
0,82 |
82,13 |
50.00 |
PINO ELÁSTICO 8X50 - |
1,64 |
82,04 |
1.00 |
REATOR ELETRONICO 2 X 40W -
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
37,90 |
37,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2022 |
SACA PINO PARALELO - PINO ELÁSTICO 5X50 - PINO ELÁSTICO 8X50 - REATOR ELETRONICO 2 X 40W -
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
229,07 |
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10/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/312038; |
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229,07 |
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08/02/2022 |
Pagamento de Empenho 166/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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229,07 |
TOTAL |
229,07 |
229,07 |
229,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.