Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARIANA CARNEIRO MESACASA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1685 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 |
2.500,00 |
|
|
03/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/8; |
|
2.500,00 |
|
03/03/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1685/2022, Mariana Carneiro Mesacasa ME |
|
|
75,00 |
10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2022
Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 |
|
|
2.425,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
03/03/2022 |
75,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
75,00 |
|
|