Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1697 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LUVA - |
6,00 |
12,00 |
1.00 |
CADEADO 25MM - |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
COLAGENS E MONTAGENS 400G - |
28,00 |
28,00 |
1.00 |
COLA TUDO 400G - |
28,00 |
28,00 |
4.00 |
PÓ DE BRITA -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
100,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2022 |
LUVA - CADEADO 25MM - COLAGENS E MONTAGENS 400G - COLA TUDO 400G - PÓ DE BRITA -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
484,00 |
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04/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/646; 1/644; 1/653; |
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484,00 |
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14/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2022
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 |
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484,00 |
TOTAL |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.