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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1743 Data de lançamento: 08/03/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO - Finalidade: PEÇAS REVISÃO 10.000 KM STRADA PLACA JAV9B05 235,52 235,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2022 KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO - Finalidade: PEÇAS REVISÃO 10.000 KM STRADA PLACA JAV9B05 235,52
08/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/102601; 235,52
08/04/2022 Pagamento de Empenho 1743/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 235,52
TOTAL 235,52 235,52 235,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.