Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1754 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
102.69 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS - MARCOPOLO V8 - PLACA JAL 0H88- DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5,44 |
558,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2022 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS - MARCOPOLO V8 - PLACA JAL 0H88- DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
558,63 |
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09/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/34191; |
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558,63 |
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21/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1754/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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558,63 |
TOTAL |
558,63 |
558,63 |
558,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.