Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1819 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA LED 30W - |
38,00 |
38,00 |
1.00 |
SUPORTE P/ LAMPADA - |
5,00 |
5,00 |
17.00 |
CORDÃO PARALELO - |
5,17 |
87,89 |
5.00 |
CORDA 8MM - |
1,50 |
7,50 |
2.00 |
FITA ISOLANTE - |
9,00 |
18,00 |
1.00 |
CHAVE TESTE -
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2022 |
LAMPADA LED 30W - SUPORTE P/ LAMPADA - CORDÃO PARALELO - CORDA 8MM - FITA ISOLANTE - CHAVE TESTE -
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
161,39 |
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10/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/668; |
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161,39 |
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24/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1819/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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161,39 |
TOTAL |
161,39 |
161,39 |
161,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.