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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1819 Data de lançamento: 10/03/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA LED 30W - 38,00 38,00
1.00 SUPORTE P/ LAMPADA - 5,00 5,00
17.00 CORDÃO PARALELO - 5,17 87,89
5.00 CORDA 8MM - 1,50 7,50
2.00 FITA ISOLANTE - 9,00 18,00
1.00 CHAVE TESTE - Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2022 LAMPADA LED 30W - SUPORTE P/ LAMPADA - CORDÃO PARALELO - CORDA 8MM - FITA ISOLANTE - CHAVE TESTE - Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 161,39
10/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/668; 161,39
24/03/2022 Pagamento de Empenho 1819/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 161,39
TOTAL 161,39 161,39 161,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.