Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1873 |
Data de lançamento: |
14/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REGISTRO DE ESFERA - |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
BUCHA DE REDUÇÃO - |
2,50 |
2,50 |
2.00 |
NIPEL - |
1,50 |
3,00 |
1.00 |
LUVA ROSCAVEL - |
2,50 |
2,50 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA - |
2,50 |
2,50 |
1.00 |
NIPEL -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
1,00 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2022 |
REGISTRO DE ESFERA - BUCHA DE REDUÇÃO - NIPEL - LUVA ROSCAVEL - FITA VEDA ROSCA - NIPEL -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
41,50 |
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14/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/672; 1/671; |
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41,50 |
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24/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1873/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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41,50 |
TOTAL |
41,50 |
41,50 |
41,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.