Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1895 |
Data de lançamento: |
15/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TONER HP 85-A - |
85,00 |
255,00 |
1.00 |
TONER HP 36-A - |
85,00 |
85,00 |
2.00 |
TONER HP 83A - |
85,00 |
170,00 |
1.00 |
TONER HP 35-A - |
85,00 |
85,00 |
2.00 |
toner 26 x - |
150,00 |
300,00 |
1.00 |
TONER RICOH 3710 -
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLA JUBARÉ |
185,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2022 |
TONER HP 85-A - TONER HP 36-A - TONER HP 83A - TONER HP 35-A - toner 26 x - TONER RICOH 3710 -
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLA JUBARÉ |
1.080,00 |
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15/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/39474290; |
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1.080,00 |
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07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1895/2022
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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1.080,00 |
TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.