Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1905 |
Data de lançamento: |
16/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO ( FILTROS, OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO) -
Finalidade: REVISÃO 20.000 KM SPRINTER PLACA JAH2F37 |
1.900,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2022 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO ( FILTROS, OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO) -
Finalidade: REVISÃO 20.000 KM SPRINTER PLACA JAH2F37 |
1.900,00 |
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17/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/15465; |
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1.900,00 |
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19/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1905/2022
INGA VEICULOS LTDA - 5737 |
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1.900,00 |
TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.