| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CIMENTO - | 37,00 | 37,00 |
| 6.00 | CLIPS P/ ESPIA - | 3,00 | 18,00 |
| 30.00 | ESPIA DE AÇO - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 6,25 | 187,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | CIMENTO - CLIPS P/ ESPIA - ESPIA DE AÇO - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 242,50 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/676; | 242,50 | ||
| 24/03/2022 | Pagamento de Empenho 1917/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 242,50 | ||
| TOTAL | 242,50 | 242,50 | 242,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||