Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LENIR MARIA SIGNOR BAGATINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1928 |
Data de lançamento: |
16/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
premição da noas fiscal gaucha soreio NFG 113 fevereiro 2022, |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2022 |
premição da noas fiscal gaucha soreio NFG 113 fevereiro 2022, |
150,00 |
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16/03/2022 |
premição da noas fiscal gaucha soreio NFG 113 fevereiro 2022,
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150,00 |
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07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1928/2022
Lenir Maria Signor Bagatini - 3544 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.