Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1956 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
PILHA - |
1,13 |
18,08 |
20.00 |
PILHA - |
1,25 |
25,00 |
1.00 |
PINO MACHO 3P-20 A - |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
ADESIVO COLA PVC - TUBO MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLA JUBARÉ -
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLA JUBARÉ |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2022 |
PILHA - PILHA - PINO MACHO 3P-20 A - ADESIVO COLA PVC - TUBO MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLA JUBARÉ -
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLA JUBARÉ |
60,08 |
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17/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/685; |
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60,08 |
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07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1956/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,08 |
TOTAL |
60,08 |
60,08 |
60,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.