Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1983 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CADEADO 40MM - |
28,00 |
28,00 |
1.00 |
PINO MACHO 2P-10 A - |
4,00 |
4,00 |
1.00 |
TINTA SPRAY BRANCA - |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
CHAVE COMBINADA -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2022 |
CADEADO 40MM - PINO MACHO 2P-10 A - TINTA SPRAY BRANCA - CHAVE COMBINADA -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
69,00 |
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18/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/690; 001/684; 001/689; |
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69,00 |
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07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1983/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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69,00 |
TOTAL |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.