Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1984 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DUCHA - |
80,00 |
80,00 |
2.00 |
INTERRUPTOR - |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
INTERRUPTOR SIMPLES+ TOMADA 20A - |
21,00 |
21,00 |
2.00 |
LAMPADA LED - |
15,00 |
30,00 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA - |
5,00 |
5,00 |
1.00 |
LAMPADA - 40W -
Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2022 |
DUCHA - INTERRUPTOR - INTERRUPTOR SIMPLES+ TOMADA 20A - LAMPADA LED - FITA VEDA ROSCA - LAMPADA - 40W -
Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ |
161,00 |
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18/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/686; 001/688; |
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161,00 |
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07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1984/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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161,00 |
TOTAL |
161,00 |
161,00 |
161,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.