Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2021 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GRAMPEADOR - |
16,20 |
32,40 |
2.00 |
CALCULADORA - |
28,80 |
57,60 |
3.00 |
CLIPS 2/0 500GR - |
13,00 |
39,00 |
3.00 |
GRAMPO GALVALIZADO 26/6 CX 5.000 - |
5,85 |
17,55 |
4.00 |
FITA CREPE - |
11,20 |
44,80 |
50.00 |
CANETA ESFEROGRÁFICA - |
1,26 |
63,00 |
5.00 |
FITA CORRETIVA - |
6,30 |
31,50 |
12.00 |
MARCA TEXTO - |
2,26 |
27,11 |
2.00 |
TINTA CARIMBO - |
4,83 |
9,66 |
2.00 |
ETIQUETA ADESIVA - |
46,80 |
93,60 |
1.00 |
BOBINA PARA CALCULADORA - |
46,80 |
46,80 |
1.00 |
TONER AFICIO - |
70,92 |
70,92 |
3.00 |
PASTA C/ ABA OFÍCIO SOFT-CRISTAL - |
2,88 |
8,64 |
2.00 |
GRAMPO TRILHO ESTENDICO C/50 JGS -
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
13,50 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2022 |
GRAMPEADOR - CALCULADORA - CLIPS 2/0 500GR - GRAMPO GALVALIZADO 26/6 CX 5.000 - FITA CREPE - CANETA ESFEROGRÁFICA - FITA CORRETIVA - MARCA TEXTO - TINTA CARIMBO - ETIQUETA ADESIVA - BOBINA PARA CALCULADORA - TONER AFICIO - PASTA C/ ABA OFÍCIO SOFT-CRISTAL - GRAMPO TRILHO ESTENDICO C/50 JGS -
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
569,58 |
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18/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/72196; |
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569,58 |
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18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2021/2022
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - 2327 |
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569,58 |
TOTAL |
569,58 |
569,58 |
569,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.