Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2058 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BATENTE - |
298,53 |
298,53 |
1.00 |
BATENTE - |
150,07 |
150,07 |
1.00 |
BATENTE - |
121,51 |
121,51 |
1.00 |
FECHADURA/TRINCO - |
1.558,62 |
1.558,62 |
1.00 |
SENSOR ABS LD - |
468,55 |
468,55 |
1.00 |
SENSOR ABS LE -
Finalidade: PECAS PARA FORD TRANSIT PLACA IVA 6401 |
679,41 |
679,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2022 |
BATENTE - BATENTE - BATENTE - FECHADURA/TRINCO - SENSOR ABS LD - SENSOR ABS LE -
Finalidade: PECAS PARA FORD TRANSIT PLACA IVA 6401 |
3.276,69 |
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06/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/7166; |
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3.276,69 |
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28/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2022
NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - 6324 |
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3.276,69 |
TOTAL |
3.276,69 |
3.276,69 |
3.276,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.