Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2060 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
serviços bancarios TED/DOC |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2022 |
serviços bancarios TED/DOC |
200,00 |
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22/03/2022 |
serviços bancarios TED/DOC
|
|
200,00 |
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09/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2022
BANCO DO BRASIL S.A. - 3305 |
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5,50 |
20/12/2022 |
empenhado a maior |
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-194,50 |
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20/12/2022 |
empenhado a maior |
-194,50 |
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29/12/2022 |
banco devolveu |
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-5,50 |
30/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2022
BANCO DO BRASIL S.A. - 3305 |
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5,50 |
TOTAL |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.