Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2095 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LUVA SOLDAVEL - 20MM - |
1,00 |
4,00 |
2.00 |
BUCHA DE REDUÇÃO - |
5,00 |
10,00 |
2.00 |
BUCHA DE REDUÇÃO - |
9,00 |
18,00 |
2.00 |
LUVA SOLDAVEL - 40MM - |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
PREGO 12X12 - |
33,00 |
33,00 |
1.00 |
CHAVE COMBINADA -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
14,50 |
14,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2022 |
LUVA SOLDAVEL - 20MM - BUCHA DE REDUÇÃO - BUCHA DE REDUÇÃO - LUVA SOLDAVEL - 40MM - PREGO 12X12 - CHAVE COMBINADA -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
89,50 |
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24/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/696; 001/695; |
|
89,50 |
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07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2095/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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89,50 |
TOTAL |
89,50 |
89,50 |
89,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.