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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2095 Data de lançamento: 24/03/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LUVA SOLDAVEL - 20MM - 1,00 4,00
2.00 BUCHA DE REDUÇÃO - 5,00 10,00
2.00 BUCHA DE REDUÇÃO - 9,00 18,00
2.00 LUVA SOLDAVEL - 40MM - 5,00 10,00
1.00 PREGO 12X12 - 33,00 33,00
1.00 CHAVE COMBINADA - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS 14,50 14,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2022 LUVA SOLDAVEL - 20MM - BUCHA DE REDUÇÃO - BUCHA DE REDUÇÃO - LUVA SOLDAVEL - 40MM - PREGO 12X12 - CHAVE COMBINADA - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS 89,50
24/03/2022 Conforme DANFE Nº 001/696; 001/695; 89,50
07/04/2022 Pagamento de Empenho 2095/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 89,50
TOTAL 89,50 89,50 89,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.