Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2096 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONEXÃO COTOVELO - |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
CRUZETA CARDÃ TRAÇÃO - |
265,00 |
265,00 |
1.00 |
LUVA CARDAN - |
747,00 |
747,00 |
1.00 |
ROLAMENTO DIANTEIRO PINHAO -
Finalidade: PEÇAS CAMINHÃO FORD CARGO |
165,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2022 |
CONEXÃO COTOVELO - CRUZETA CARDÃ TRAÇÃO - LUVA CARDAN - ROLAMENTO DIANTEIRO PINHAO -
Finalidade: PEÇAS CAMINHÃO FORD CARGO |
1.212,00 |
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24/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/0015534; |
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1.212,00 |
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18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2022
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 |
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1.212,00 |
TOTAL |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.