Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2100 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BICO DE GRAXEIRA - MANUAL - - MANUAL |
15,50 |
62,00 |
6.00 |
DESENGRIPANTE - |
7,99 |
47,94 |
1.00 |
FLEXIVEL P/ PISTOLA GRAXA -
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
42,75 |
42,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2022 |
BICO DE GRAXEIRA - MANUAL - - MANUAL DESENGRIPANTE - FLEXIVEL P/ PISTOLA GRAXA -
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
152,69 |
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24/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/0318596; |
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152,69 |
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29/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2100/2022
COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 |
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152,69 |
TOTAL |
152,69 |
152,69 |
152,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.