Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2102 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CALÇA AZUL - |
51,55 |
103,10 |
2.00 |
CALÇA AZUL - |
47,20 |
94,40 |
4.00 |
CAMISETA MANGA LONGA - |
34,90 |
139,60 |
1.00 |
SAPATO EVA - |
69,98 |
69,98 |
20.00 |
PROTETOR SOLAR -
Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
20,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2022 |
CALÇA AZUL - CALÇA AZUL - CAMISETA MANGA LONGA - SAPATO EVA - PROTETOR SOLAR -
Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
807,08 |
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24/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/9831; |
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807,08 |
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19/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2022
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411 |
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807,08 |
TOTAL |
807,08 |
807,08 |
807,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.