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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2102 Data de lançamento: 24/03/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CALÇA AZUL - 51,55 103,10
2.00 CALÇA AZUL - 47,20 94,40
4.00 CAMISETA MANGA LONGA - 34,90 139,60
1.00 SAPATO EVA - 69,98 69,98
20.00 PROTETOR SOLAR - Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 20,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2022 CALÇA AZUL - CALÇA AZUL - CAMISETA MANGA LONGA - SAPATO EVA - PROTETOR SOLAR - Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 807,08
24/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/9831; 807,08
19/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2022 PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411 807,08
TOTAL 807,08 807,08 807,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.