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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2136 Data de lançamento: 25/03/2022
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 0,00 1.198,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2022 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 1.198,03
25/03/2022 FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2022 1.198,03
31/03/2022 Pagamento de Empenho 2136/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.198,03
TOTAL 1.198,03 1.198,03 1.198,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.