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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2196 Data de lançamento: 25/03/2022
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 0,00 281,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2022 PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 281,02
25/03/2022 FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2022 281,02
25/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) 21,07
31/03/2022 Pagamento de Empenho 2196/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 259,95
TOTAL 281,02 281,02 281,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS EXECUTIVO 25/03/2022 21,07 Lançada
TOTAL   21,07