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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 220 Data de lançamento: 11/01/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA EM LATEX NITRILICA - 12,00 12,00
1.00 LUVA REDUÇÃO - 5,00 5,00
1.00 LUVA SOLDAVEL - 6,00 6,00
1.00 TE SOLDÁVEL - 8,00 8,00
1.00 ADESIVO COLA PVC - 65,00 65,00
1.00 TORNEIRA - 9,00 9,00
1.00 TOMADA EXTERNA - 8,50 8,50
1.00 DISJUNTOR 16 A - 15,00 15,00
2.00 PREGO 18X30 - 22,00 44,00
1.00 DISCO DE CORTE - 16,50 16,50
10.00 CORDA 10MM - 1,00 10,00
1.00 SIFÃO - 15,00 15,00
1.00 VALVULA P/ PIA - 9,00 9,00
14.00 CABO 2X2,5MM - 7,00 98,00
2.00 PINO FEMEA - 6,00 12,00
1.00 GRAMPO - 5,00 5,00
1.00 FITA ISOLANTE - 9,00 9,00
5.00 CORDA 6MM - 1,00 5,00
1.45 FIO SÓLIDO 6MM - 116,95 169,93
20.00 PARAFUSO - 0,20 4,00
6.00 ABRAÇADEIRA - 1,00 6,00
2.00 FITA ISOLANTE - 8,00 16,00
1.00 DISJUNTOR 32A - Finalidade: MATERIAIS SEC. SAUDE 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2022 LUVA EM LATEX NITRILICA - LUVA REDUÇÃO - LUVA SOLDAVEL - TE SOLDÁVEL - ADESIVO COLA PVC - TORNEIRA - TOMADA EXTERNA - DISJUNTOR 16 A - PREGO 18X30 - DISCO DE CORTE - CORDA 10MM - SIFÃO - VALVULA P/ PIA - CABO 2X2,5MM - PINO FEMEA - GRAMPO - FITA ISOLANTE - CORDA 6MM - FIO SÓLIDO 6MM - PARAFUSO - ABRAÇADEIRA - FITA ISOLANTE - DISJUNTOR 32A - Finalidade: MATERIAIS SEC. SAUDE 562,93
11/01/2022 Conforme DANFE Nº 001/519; 001/525; 001/528; 001/530; 001/521; 001/520; 001/522; 001/523; 001/524; 001/531; 001/532; 001/529; 562,93
04/02/2022 Pagamento de Empenho 220/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 562,93
TOTAL 562,93 562,93 562,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.