| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO | 
| Número do empenho: | 2250 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 | 0,00 | 278,70 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 | 278,70 | ||
| 25/03/2022 | FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2022 | 278,70 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 2250/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 278,70 | ||
| TOTAL | 278,70 | 278,70 | 278,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||