| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO | 
| Número do empenho: | 2259 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FERIAS REF FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 | 0,00 | 145,13 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | FERIAS REF FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 | 145,13 | ||
| 25/03/2022 | FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2022 | 145,13 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 2259/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 145,13 | ||
| TOTAL | 145,13 | 145,13 | 145,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||