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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2316 Data de lançamento: 25/03/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 0,00 2.326,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2022 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 2.326,29
25/03/2022 FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2022 2.326,29
31/03/2022 Pagamento de Empenho 2316/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.326,29
TOTAL 2.326,29 2.326,29 2.326,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.