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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2349 Data de lançamento: 25/03/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ARMAÇÃO AS 11 - Finalidade: MATERIAL PARA EVENTO MUNICIPAL 27,00 216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2022 ARMAÇÃO AS 11 - Finalidade: MATERIAL PARA EVENTO MUNICIPAL 216,00
25/03/2022 Conforme DANFE Nº 001/15683; 216,00
12/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2022 MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 216,00
TOTAL 216,00 216,00 216,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.