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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 235 Data de lançamento: 12/01/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 RESINA A3 - 36,50 146,00
3.00 RESINA A2 - 36,50 109,50
3.00 RESINA A 3.5 - 36,50 109,50
3.00 RESINA A 2 - 54,20 162,60
3.00 RESINA A 3.5 - 54,20 162,60
8.00 SELANTE FOTO - 16,40 131,20
20.00 CLOREXIDINA SOLUÇÃO LÍQUIDA 2% 100L - 11,50 230,00
10.00 matriz 0,7 mm - Finalidade: MATERIAL ODONTOLOGICO SEC. SAUDE 2,95 29,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2022 RESINA A3 - RESINA A2 - RESINA A 3.5 - RESINA A 2 - RESINA A 3.5 - SELANTE FOTO - CLOREXIDINA SOLUÇÃO LÍQUIDA 2% 100L - matriz 0,7 mm - Finalidade: MATERIAL ODONTOLOGICO SEC. SAUDE 1.080,90
13/01/2022 Conforme DANFE Nº 1/067771; 1.080,90
10/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2022 PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA - 1439 1.080,90
TOTAL 1.080,90 1.080,90 1.080,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.