Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÕES LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2398 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 10 - 70MM² DERIVAÇÃO 1,5-10MM² -
Finalidade: MATERIAL ELETRICO ADQUIRIDO ATRAVES ATA DO CIRAU 002/2021 |
6,58 |
329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2022 |
CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 10 - 70MM² DERIVAÇÃO 1,5-10MM² -
Finalidade: MATERIAL ELETRICO ADQUIRIDO ATRAVES ATA DO CIRAU 002/2021 |
329,00 |
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13/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/10760; |
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329,00 |
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13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2022
JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÕES LTDA - 6207 |
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329,00 |
TOTAL |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.