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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2401 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA ISOLANTE - 9,00 9,00
2.00 FITA ISOLANTE 20 M - 9,50 19,00
1.00 PLACA CEGA - 12,00 12,00
1.00 INTERRUPTOR - 24,00 24,00
1.00 DISJUNTOR 50 A - 50,00 50,00
1.00 DISJUNTOR 40 A - 22,00 22,00
20.00 PARAFUSO 5 X 70 - 0,90 18,00
20.00 BUCHA S-8 - Finalidade: MATERIAL ELETRICO 0,30 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE 20 M - PLACA CEGA - INTERRUPTOR - DISJUNTOR 50 A - DISJUNTOR 40 A - PARAFUSO 5 X 70 - BUCHA S-8 - Finalidade: MATERIAL ELETRICO 160,00
28/03/2022 Conforme DANFE Nº 001/707; 001/713; 160,00
07/04/2022 Pagamento de Empenho 2401/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.