Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
243 |
Data de lançamento: |
12/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
42.51 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTO DO CARRO TOYOTA COROLLA XEI - PLACA IYF 8386, GABINETE DO PREFEITO |
6,90 |
293,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2022 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTO DO CARRO TOYOTA COROLLA XEI - PLACA IYF 8386, GABINETE DO PREFEITO |
293,29 |
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12/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/33437; |
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293,29 |
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20/01/2022 |
Pagamento de Empenho 243/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,29 |
TOTAL |
293,29 |
293,29 |
293,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.