Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANGELICA MORGAN ANSELMINI- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2468 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS prestação de serviço de nutrição referente ao mês de março. |
1.378,04 |
1.378,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS prestação de serviço de nutrição referente ao mês de março. |
1.378,04 |
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30/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/95; |
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1.378,04 |
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30/03/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 2468/2022, JOAO DE OLIVEIRA |
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27,70 |
08/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2468/2022
Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344 |
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1.350,34 |
TOTAL |
1.378,04 |
1.378,04 |
1.378,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
30/03/2022 |
27,70 |
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Lançada |
TOTAL |
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27,70 |
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